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费用预算方案怎么写6篇

时间:2022-11-16 09:55:05 来源:网友投稿

费用预算方案怎么写6篇费用预算方案怎么写  1.公司让写一份企业年度资金预算方案,该怎么写  您好!企业年度资金预算方案的编制,要与本企业年度管理目标和年度生产计划结合。  1下面是小编为大家整理的费用预算方案怎么写6篇,供大家参考。

费用预算方案怎么写6篇

篇一:费用预算方案怎么写

  1.公司让写一份企业年度资金预算方案,该怎么写

  您好!企业年度资金预算方案的编制,要与本企业年度管理目标和年度生产计划结合。

  1、《XX公司2013年预算编制方案》:;

  2、《2013年综合管理费用资金预算表》:;

  3、《2013年度财务预算方案》:。

  2.预算方案怎么写

  我国的现代物流有了迅速发展。但是由于我国物流刚刚摆脱计划经济体制的束缚,目前还没有形成一个比较完整的体系,从总体来说,我国的物流的发展仍处于起步阶段.首先,国内大部分物流公司的职业认识不够。不注意物流过程中的细节问题。没有良好的包装,认为好的包装是浪费钱财,导致物流服务水平不高,影响物流形象。配送作业的环境恶劣。配送仓库的条件就非常差。没有良好的规划,没有合理的分工,工作环境一片混乱,货物摆放随意,在这样的条件下,是不可能提供良好的物流服务。运输与搬运作业落后,企业不重视开发和使用简易的装卸工具,只靠员工双手和体力进行物流作业,再一些人力不能很好完成的环节,不能保证物流服务的质量。其次,员工素质不高。员工素质是决定公司发展速度的关键因素,物流公司的工作人员素质参差不齐,特别是一线工作人员缺少基本的专业培训,加之人员素质不高,造成服务态度恶劣,形成制约公司发展的瓶颈。再次,物流专业人员缺乏实际工作能力。他们得到的信息、知识,都是从书上看来的,很少有自己的独立观点。没有亲自调查过实际的市场运行状况,显然,理论型的专业人员这种脱离实际的理论研讨对我国物流业的发展难以有实质性的帮助。管理者没有良好的思维和管理头脑,服务者没有良好的服务态度和科学的工作方式,使我国物流企业的竞争能力远不及他人。

  还有,信息化技术的应用程度不高.随着计算机网络的普及,电子商务将会迅速发展;以信息技术为基础的专门服务于电子商务的物流服务系统必须完善。可是,我国物流业信息化技术的应用程度并不高。没有对货物进行数据库管理,造成了流程效率低下、成本提高等问题。我们要切实加强我国物流业的规范程度,提高竞争力,早日与世界接轨。物流具有运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送和信息处理7项功能要素。运输是用各种设备和工具,将物品从一个地点向别处运送的物流活动,包括集货、搬运、中转、装如、卸下、分散等一系列操作。在商业生产中,原料是集中开采的,商品是集中生产的,但物品却是分散消费的。另外,原料产地与商品生产地也存在空间差异。所以,原料要运送向工厂,商品要分散给消费者,都离不开运输,运输是物流的动脉,创造了商品的空间和时间效益,扩大了商品的流通范围,稳定了市场物价,促进了社会分工的发展包扩海陆空立体三项的运输方式,铁路运输、公路运输、水路运书、航空运输,相互联合作成了迅速性、准确性、安全性和经济性相综合的运输体系,运输已成为商品社会不可忽略的重大问题。储存就是保护、管理、储藏物品。是包含商品库存和商品储备在内的一种广泛的经济现象,是一切社会形态都存在的一种广泛的经济现象。企业为了满足用户的需求,必须在用户指定的时间、地点将商品交给顾客使用。为了及时快速经济的把商品交付给顾客,除了需要快速灵活的交通运输以外,最重要的是拥有一定量的商品库存,才能保证在商品运输出现问题时,能够及时用库存商品供给顾客,保障顾客利益。通过库存可以调节商品的时间需求降、低运输成本,提高运输效率;通过商品在消费地的储存,可以达到更好的客户满意度;通过储存,可以更好的满足消费者的个性化消费需求。因此,储存系统是企业物流系同中一个不可缺少的组成部分,他处在整个物流过程的接点上,只有通过这个节点,整个物流过程才能实现

  3.促销活动方案怎么写

  如何撰写促销方案?一份完善的促销活动方案分十二部分:一、活动目的:对市场现状及活动目的进行阐述。

  市场现状如何?开展这次活动的目的是什么?是处理库存?是提升销量?是打击竞争对手?是新品上市?还是提升品牌认知度及美誉度?只有目的明确,才能使活动有的放矢。二、活动对象:活动针对的是目标市场的每一个人还是某一特定群体?活动控制在范围多大内?哪些人是促销的主要目标?哪些人是促销的次要目标?这些选择的正确与否会直接影响到促销的最终效果。

  (超市对象:六一(儿童),三、活动主题:在这一部分,主要是解决两个问题:1、确定活动主题2、包装活动主题降价?价格折扣?赠品?抽奖?礼券?服务促销?演示促销?消费信用?还是其它促销工具?选择什么样的促销工具和什么样的促销主题,要考虑到活动的目标、竞争条件和环境及促销的费用预算和分配。在确定了主题之后要尽可能艺术化地“扯虎皮做大旗”,淡化促销的商业目的,使活动更接近于消费者,更能打动消费者。

  几年前爱多vcd的“阳光行动”堪称经典,把一个简简单单的降价促销行动包装成维护消费者权益的爱心行动。这一部分是促销活动方案的核心部分,应该力求创新,使活动具有震憾力和排他性。

  四、活动方式:这一部分主要阐述活动开展的具体方式。有两个问题要重点考虑:1、确定伙伴:拉上政府做后盾,还是挂上媒体的“羊头”来卖自已的“狗肉”?是厂家单独行动,还是和经销商联手?或是与其它厂家联合促销?和政府或媒体合作,有助于借势和造势;和经销商或其它厂家联合可整合资源,降低费用及风险。

  2、确定刺激程度:要使促销取得成功,必须要使活动具有刺激力,能刺激目标对象参与。刺激程度越高,促进销售的反应越大。

  但这种刺激也存在边际效应。因此必须根据促销实践进行分析和总结,并结合客观市场环境确定适当的刺激程度和相应的费用投入。

  五、活动时间和地点:促销活动的时间和地点选择得当会事半功倍,选择不当则会费力不讨好。在时间上尽量让消费者有空闲参与,在地点上也要让消费者方便,而且要事前与城管、工商等部门沟通好。

  不仅发动促销战役的时机和地点很重要,持续多长时间效果会最好也要深入分析。持续时间过短会导致在这一时间内无法实现重复购买,很多应获得的利益不能实现;持续时间过长,又会引起费用过高而且市场形不成热度,并降低顾客心目中的身价。

篇二:费用预算方案怎么写

  策划书经费预算(共3篇)

  第1篇:元旦晚会策划书及经费预算序曲这是一支为青春编排的舞蹈,这是一首为收获谱写的欢歌,这是一个展

  示我们研究生青春风采的舞台,这是一场欢庆20XX年元旦的佳节盛会!我们共同筑梦,携手扬帆;我们翘首企盼,定能成

  功!我们的舞台需要您的支持,我们的远航需要您来起锚!我们出类拔萃,因为我们是农大人,在这一年我们经历了很多也懂得了很多;我们也很平常,因为我们也是当代青年的一员,我们都有一个响亮的名字“研究生”。

  这是一台欢度元旦佳节聚会,更是我们湖南农大科师院盛会。我们本着弘扬新时代大学生的精神风貌、丰富我院师范气息、加强研究生学生间文化交流的宗旨,在广大师生努力学习科学文化知识的同时,注重对各种才能的挖掘和培养,以晚会的形式展示年轻一代对美的追求、对艺术的理解和对生活的热爱,为明天的辉煌划上一道亮丽的彩虹。

  这仅仅是一台晚会,我们用这台精彩晚会共同迎接20XX的到来;这又不仅仅是一台晚会,我们用这台晚会来诠释和放飞师范生的梦想。我们激情满怀,心潮澎湃。我们不畏艰辛,扬帆远航!

  让我们共同携手参加本次晚会,共同演绎一首精彩绝伦的青春之歌!【晚会主题】“梦在师范,研续梦想”【晚会主办单位】XX【承办单位】【晚会时间地点】时间:20XX年1月6日晚上七点地点:【工作人员】指导:策划:筹备组委员:【晚会流程】主持人开场白--介绍到场嘉宾--院领导致新年贺词—节目表演—趣味大联欢---师生同乐会----书写祝福词---幸运观众的抽取—结语一、晚会的准备流程

  1/8

  1、前期准备工作(1)人员工作的安排(2)策划书的编写(3)场地,时间,节目的安排及互动游戏的设置(4)主持人的选择(5)横幅的制作(6)发送邀请函(7)奖品的选择及购买2、晚会现场准备情况(1)节目的确定(2)现场的布置(3)工作人员的安排(4)水果及零食的购买3、晚会后的主要工作(1)、所有工作人员打扫卫生。(2)、相关物品送还办公室(3)、晚会后新闻稿的撰写▲晚会注意情况1、比赛中如遇到设备问题,应及时处理,确保晚会正常进行。2、负责维持秩序的部门做好晚会场内的秩序,尤其在节目的切换准备的时候,确保赛场的安静。4、比赛过程中负责道具的人员应提前准备,确保在上道具的过程中不耽误比赛时间。选手的上下场做到规划,避免冲突以及因道具引起的冷场。5、比赛结束后认真的把院领导送走,晚会的过程中不要失去礼节。6、观众退席之后,工作人员做好赛场的恢复工作二、晚会主要内容及形式(1)院长的祝福词(2)学生节目(暂定7个)(3)趣味大联欢这是安排的一个互动环节,初步定为三个互动游戏构成,观众自愿参加,胜者可获得相应的奖品。此活动的目的是调动现场气氛快乐传真游戏规则:每个组5个人为宜,一组人按1字形排列,是胸对背的一字型排列。第一个人面向主持人,或者出题人,其余人向后转,背向第一个人。第一个人看主持人给的题目(一般的是成语或者俗语,方便用肢体展示的词语);看完后,主持人收起题目,第一个人拍第二个人肩膀示意让其转身。第一个人通过肢体语言,把刚刚看到的词语的含义表示出来,然后第二个人根据自己的理解同样把自己的理解通过肢体语言传递给第三个人。以此类推,传到该组最后一个人时,这个人需要说出成语。

  2/8

  奖励规则:答对题多的队伍获胜,获胜者队中每个成员都有小礼品一份(此游戏进行两轮)

  正话反说游戏规则:八个代表各出一人参加游戏。主持人要事先准备好一些词语。说一个词语,参与者要反着说一遍,比如“新年好”,游戏者要立刻说出“好年新”,说错或者猛住的人即被淘汰。从三个字开始说起,第二轮四个字,第三轮五个字,以此类推,估计到五个字以上的时候游戏者就所剩无几了。奖励规则:最后留下的两名选手获奖(此游戏进行两次)击鼓传花游戏规则十几人或几十人围成回味、圆圈坐下,其中一人拿花,主持人背对观众,倒数30秒的时间。如果主持人数到零的时候,拿到花者可以选择猜谜或

  者脑筋急转弯的题目,答对有奖,打错受罚。如果花束正好在两人手中,则两人可通过猜拳或其它方式决定负者。。奖励规则:答对即可获得奖(此游戏进行四次)(4)师生同乐会这一环节建立在条件允许的情况下,到场老师每人要表演一个节目,主要是增进师生之间的交流,内容从学习到生活到家常均可,真正做到师生同乐。(5)书写祝福词这一环节,是希望老师及学生写下新年的祝福语及愿望,并把它装入预先准备的许愿瓶中,等到研三毕业晚会的时候再打开,以此做个纪念并表达对新年的美好的祝福。(6)幸运观众的抽取这一环节穿插在上面的节目中,总共抽取5个幸运观众,带给观众意想不到的惊喜。三、晚会财务预算1、横幅100元2、场地的租借400元300元(23份奖品)3、奖品及用品的费用4、邀请函的费用

  3/8

  60元500元5、晚会小吃(水果,零食)总计:XX60元经费可根据现场的实际需要进行调整第2篇:元旦晚会策划书及经费预算湖南农大科师院2021年“梦在师范研续梦想”序曲这是一支为青春编排的舞蹈,这是一首为收获谱写的欢歌,这是一个展示我们研究生青春风采的舞台,这是一场欢庆2021年元旦的佳节盛会!我们共同筑梦,携手扬帆;我们翘首企盼,定能成功!我们的舞台需要您的支持,我们的远航需要您来起锚!我们出类拔萃,因为我们是农大人,在这一年我们经历了很多也懂得了很多;我们也很平常,因为我们也是当代青年的一员,我们都有一个响亮的名字“研究生”。这是一台欢度元旦佳节聚会,更是我们湖南农大科师院盛会。我们本着弘扬新时代大学生的精神风貌、丰富我院师范气息、加强研究生学生间文化交流的宗旨,在广大师生努力学习科学文化知识的同时,注重对各种才能的挖掘和培养,以晚会的形式展示年轻一代对美的追求、对艺术的理解和对生活的热爱,为明天的辉煌划上一道亮丽的彩虹。这仅仅是一台晚会,我们用这台精彩晚会共同迎接2021的到来;这又不仅仅是一台晚会,我们用这台晚会来诠释和放飞师范生的梦想。我们激情满怀,心潮澎湃。我们不畏艰辛,扬帆远航!让我们共同携手参加本次晚会,共同演绎一首精彩绝伦的青春之歌!科师院研究生会二○一二年十二月二十八日【晚会主题】“梦在师范,研续梦想”【晚会主办单位】湖南农业大学科学技术师范学院【承办单位】科学技术师范学院研究生分会【晚会时间地点】时间:2021年1月6日晚上七点

篇三:费用预算方案怎么写

  活动经费预算方案

  每个学校根据自己本校的具体情况,拟定活动方案,开展各种文

  艺活动,并邀请村委会及各界人士参观、指导。下面是XX整理的范

  文,欢迎查阅!

  篇一:大型群众文化活动经费预算方案

  一、大型群

  众文艺汇演(万元)

  (一)活动宣传经费:10万元

  1.活动前期广告制作宣传及初复决赛全程电视制作录

  播等9万元;

  2.节目单、工作人员证牌、打印费(含文件印发、文本印制、

  资料收集整理等):1万元;

  (二)乡镇片区初赛经费:万元

  1.前期节目筹备业务指导、督查协调等各种费用:1万元;

  2.舞台:4万元(5个赛区X8000元/个);

  3.工作人员、评委租车等其它开支:万元。(三)县城广场复、决赛经费万元1.广场舞台:32万元;

  ⑴舞台搭建(含后台候场区男女更衣室及休息室):8万

  元;⑵LED大型电子显示屏及喷绘底幕:

  ⑶地毯花草:万元;

  4万元;

  ⑷大型专用悬挂式立体音响及专业演出灯光:

  ⑸观众方阵布置、烟花效果10万元2.评委补助:1万元;3.奖励:万元;⑴奖证:2400元,其中

  8万元;

  水晶杯10个X120元=1200元

  铜匾6块X200元=1200元。

  ⑵奖金:3300元;一等奖:1个X5000元/个=5000元

  二等奖:2个X3000元/个=6000元

  三等奖:3个X20XX元/个=6000元优秀奖:4个X1000元/个=4000元组织工作奖:6个X20XX元=1XX元;

  4.工作餐、矿泉水以及外请评委食宿开支

  2万元。

  (四)由县文化馆、县花灯戏剧团创作编排2个精品节目

  创作经费6万元;

  (五)参加全市决赛开幕式及闭幕式排练、服装道具经费

  6万元。

  (六)市里参赛经费:72247元2支队伍,按每支队伍30人计,带队工作人员及领导预计8人,共计68人。

  1.住宿(标间):37间X238元/间X2晚=17612元

  2.用餐:18432元,其中

  ⑴早餐:12元/人X68人X2餐=1632元;⑵中餐、晚餐:600元/桌/餐X7桌X4餐=16800元。1.租车:1800元/天X3天X3辆=16200元。

  2.节目道具及演员化妆2万元。七、省里参赛经费:86832元2支队伍,按每只队伍30人计,带队工作人员及领导预计8人,共计68人。

  1.住宿(标间):37间X300元/间X2晚=22200元

  2.用餐:18432元,其中

  ⑴早餐:12元/人X68人X2餐=1632元;⑵中餐、晚餐:600元/桌/餐X7桌X4餐=16800元。1.租车:1800元/天X3天X3辆=16200元。

  2.节目道具及演员化妆2万元。3.其它临时性开支1万元。二、全民广场舞大赛(万元)(一)广场海选经费86200元1.舞台(含音响、花草、地毯、背景喷绘)40000元2.观众方阵布置:XX0元3.评委补助:5000元4.奖励:21200元

  ⑴水晶杯10个X120元=1200元

  ⑵奖金:XX0元,其中

  一等奖:2个X3000元/个=6000元二等奖:3个X20XX元/个=6000元三等奖:4个X1000元/个=4000元优秀奖:5个X800元/个=4000元

  (二)市里参赛经费:72244元

  2支队伍,按每只队伍30人计,带队工作人员及领导预计8

  人,共计68人。

  1.住宿(标间):37间X238元/间X2晚=17612元

  2.用餐:18432元,其中

  ⑴早餐:12元/人X68人X2餐=1632元;⑵中餐、晚餐:600元/桌/餐X7桌X4餐=16800元。3.租车:1800元/天X3天X3辆=16200元。

  4.节目道具及演员化妆XX0元。(三)其它临时性开支XX0元。

  总计:万元

  篇二:罕艾日克镇文化活动经费预算方案

  根据和田

  地区农村文化活动建设专项资金管理办法的有关精神,结合本镇今年

  文化工作计划,特制定20XX年文化活动经费使用预算方案。

  一、指导思想

  以贯彻落实党的十七大四中、五中全会的精神,自治区七届九次会议、十次全委扩大会议。以全面广泛地开展群众

  文化活动为载体,以繁荣农民群众精神文化生活为目的,规范管理文

  化活动专项资金,确保专款专用,以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。

  二、经费来源及预算数据

  20XX年度文化活动经费预算,根据本镇的实际情况而定于5

  万元人民币。三、经费使用原则

  (一)镇财政按照县委、县政府有关文件精神,确保资金全额

  到位。文化活动经费坚持专款专用,如发现申报内容不真实骗取资金,或挪用、挤占和擅自改变专项资金用途的,将追究直接人员责任。

  (二)文化站须按照工作计划,编报经费预算方案。经费列支

  的文化活动项目,须与年度文化工作计划中的文化活动项目一致。做到文化活动“工作计划、活动策划、资金预算、经费使用”一体化,环环相扣,步步扎实。

  四、监督检查年度文化活动项目的经费列支,镇财政要做到账目清晰,数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档,以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。五、文化活动项目经费预算罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体,充分的利用节假日。三月:举行“三八”活动,经费

  预算1万元人民币。1、拔河比赛:组织群众队,共计8个队,每队

  补助300元,共计300X8;评选前三名奖金纪念品费用以此为:

  500元、300元、100元;邀请评委及生活补助费:400元;共计3700

  元人民币。

  2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000

  X6,奖状费用300元;共计6300元人民币。

  五月:举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。

  六月:举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费

  预算1万元。租舞台音响费1500元、交通费1500元、误餐费1000元、合

  唱队服装费20XX元、奖励费2500元、主持节目评委费500元。七月:举办全镇文艺骨干培训,经费预算1万元人民币分类培

  训其三期,每期音响会务费1000元、误餐费补贴每期1000元、讲课费每期1000元,三期材料费用1000元。三期共计1万元人民

  币。

  八月:举办全镇体育活动,经费预算1万元人民币。

  1、篮球比赛:组织群众队,共计10个队,每队补助300

  元,共计300X10;评选前三名奖金纪念品费用以此为:500

  元、300元、100元;邀请评委及生活补助费:800元(两天);共计4700元人民币。

  2、兵兵球、羽毛球比赛:各评选前五名以此奖励:

  300

  元、200元、100元、100元、100元;800元X2;邀请评委及生活补

  助费:600元;共计2200元人民币。

  3、象棋比赛:评选前三名以此奖励:300元、200元、100

  元,纪念品费用:500元,生活补助费:300元;共计1400元人民

  币。

  4、宣传图片及购买办公用品:1300元。

  十月:举行罕艾日克镇农村文艺汇演。经费预算

  5000

  元人民币。

  场地费500元、场景布置500元、奖励品1000元、交通费

  1000元、误餐费1000元,其他费用1000元人民币。

  以上文化活动经费预算方案,请镇有关部门从严掌握,认真组织

  实施。同时,倡导社会各界支持文化事业,注意吸纳社会资金办文

  化,以进一步活跃群众文化,提高群众素养,推动我镇各项工作开

  展。

  篇三:蒿坝中心校六一儿童节活动经费方案

  一年一

  度的“六一”儿童节将至,为了丰富校园文化生活,庆祝孩子们自己

  的节日,我镇学校将开展大型文娱活动

  (中心校将

  组织大型文艺演出、各村小已将组织开展各种活动),现将我校本

  次活动经费作如下预算:

  一、中心校

  (一)场地布置

  (二)节目安排:

  一年级—八年级各班必须有一个以上的节目参加,幼儿班各班必须有两个节目参加。

  (三)奖项及资金1、节目奖

  小学、初中各设一、二、三等奖,奖金分别为元、元、元。

  2、指导教师奖一等奖元,二等奖元,三等奖元3、表彰好儿童、“三好”学生、优秀学生干部、优秀少先队

  员、优秀团员、优秀团员干部。

  (1)、好儿童(幼儿班每班各3名)。

  (2)优秀少先队员(2—6年级每班各一名)(3)、校级“三好”学生、优秀学生干部(2—9每班分别各1名)。(4)、优秀团员和优秀团干部(7—9年级每班各1名)。3、学生生活经费

  二、村小活动安排及经费发放。

  (一)活动安排每个学校根据自己本校的具体情况,拟定活动

  方案,开展各种文艺活动,并邀请村委会及各界人士参观、指导。

  (二)经费发放1、以下学校根据具体人数发放:水龙、齐心、龙盆、金柯、合

  力、高桥2、以下学校每个学校发放100元青花、高石、高原三、附各项经费统计表(见附表)

篇四:费用预算方案怎么写

  据初步统计我镇参加市第六次人口普查的登记人口12万左右其工作量大任务重根据市人普办市财政局联合下发的关于抓紧落实人口普查经费的通知仙人普办3号和市人普办关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见仙人普办号文件精神结合我镇实际特向镇政府申请要求按政策拨付本行政区人口人均元的预算人普专项工作经费以便我们尽快落实市人普办安排的工作

  经费预算报告(范本12篇)

  经费预算报告经费预算报告(一):****小学****年度经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:(一)、工资福利支出***其中:基本工资***津贴补助***(二)、对个人和家庭的补助***其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***(三)、商品和服务支出**。其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。

  以上总预算支出约**万元。要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。校园建设及关于“最佳团日”活动的经费预算的报告根据20xx年我院“最佳团日”活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下:一、宣传海报印制经费60元——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。3、宣传页:100元需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元2、“宣传活动经费”。计有3项共计334元,1、宣传条幅印制费用144元

  ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元;

  二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。

  主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

  场地布置经费(432元)(二)、接待经费(300元)三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:*6=66反计:(15+5)*6=120共计186元以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。xx职业技术学院20XX级会计电算化文2班团支部20XX年4月11日经费预算报告(二):关于人口普查经费预算的报告镇政府:据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在

  12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办

  4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)20xx0元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元

  3、宣传费用5000元4、购买培训资料费(450份)7000元5、普查登记草表的印制(12万人)15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元3、普查后的结果抽查5000元4、普查表的汇总10000元三、普查办公费用1、接待上级检查5000元2、报送普查表的差旅费5000元3、普查各阶段业务普查生活招待5000元4、打印费15000元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用

  7名。每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100

  元聘用普查员15名,每月工资600元。时间为一个半月。五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100

  元西流河镇统计组二〇一〇年x月x日经费预算报告(三):国培经费预算报告“国培计划20XX”农村幼儿园教师短期集中培训将于

  10月9日——26日在东乡县教师进修校园举行,培训人数190人,集中培训时间16天,为真正做好此次培训工作,现将所需经费预算如下:

  一、经费预算总额:190000元。经费主要用于本次培训工作中学员的食宿费、资料费和聘用专家的课时费、食宿费与交通费等。二、东乡县教师进修校园账号:xxx以上经费预算敬请江西科技师范大学做好合理安排,感谢为盼!

  xx县教师进修校园20XX年9月28日经费预算报告(四):庆元旦系列活动经费预算报告1、羽毛球比赛:一等奖奖品:2×100元=200元;二等奖奖品:2×80元=160元;三等奖奖品:2×60元=120元;纪念奖奖品:10×30元=300元。2、乒乓球比赛:(1)单打一等奖奖品:1×100元=100元;二等奖奖品:1×80元=80元;三等奖奖品:1×60元=60元;纪念奖奖品:13×30元=390元。(2)混双一等奖奖品:2×100元=200元;二等奖奖品:2×80元=160元;纪念奖奖品:4×30元=120元。3、书法比赛(1)|软笔:一等奖奖品:2×100元=200元;二等奖奖品:3×80元=240元;三等奖奖品:4×60元=240元;纪念奖奖品:4×30元=120元(2)硬笔:一等奖奖品:2×100元=200元;二等奖奖品:3×80元=240元;三等奖奖品:4×60元=240元;纪念奖奖品:15×30元=450元4、篮球赛:

  小计:780元1110元1930元小计:小计:8×50元=400元小计:400元5、女教职工文艺表演:5×50元=250元6、优秀指导教师:5×50元=250元合计:4720元小计:250元小计:250元大写:肆仟柒佰贰拾圆20xx年x月x日xx中学工会委员会经费预算报告(五):关于人口普查经费预算的报告镇政府:据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要

  求按政策拨付(本行政区人口人均元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)20XX0元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元

  3、宣传费用5000元4、购买培训资料费(450份)7000元5、普查登记草表的印制(12万人)15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元3、普查后的结果抽查5000元4、普查表的汇总10000元三、普查办公费用1、接待上级检查5000元2、报送普查表的差旅费5000元3、普查各阶段业务普查生活招待5000元4、打印费15000元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名。每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元聘用普查员15名,每月工资600元。时间为一个半月。

  五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组二〇一〇年六月十七日经费预算报告(六):关于申请追加20xx年度财政预算的报告卫生局:财政局:基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“20xx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加20xx年度财政经费预算,报告如下:一、基本状况全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开

  放床位16张。20xx年我院财政预算拨付状况:全年预算拨付268988

  元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

  20xx年我院费用预算支付状况:全年预算费用支付268988元。

  其中工资福利支出(含村卫生站7200元)20xx56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。

  二、实际运行状况1、收入状况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。2、主要支出状况:经常性支出:全院人员工资(20xx年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。

  医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。三、存在的问题随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20xx年剑阁

  县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表此刻:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作用心性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济

  负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不贴合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济潜力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

  综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济潜力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加20xx年度财政经费预算32万元,望予批准!特此报告

  二0一0年x月x日经费预算报告(七):关于“一二九”活动的经费预算的报告根据我院20XX年“一二九”活动安排,现我专业根据学院院的指示精神,并结合报名同学的实际状况,策划并组织青花瓷舞蹈的排练,现初步拟定平时排练活动的经费预算。其中“服装道具费”(3项)共计1800元,“排练期间饮食费用”共计500元,“交通费用”100元,其他可能发生突发事件的处理费用200元。预算经费总计2600元。详细如下:一、“服装道具”。计有3项共计1800元1、舞蹈道具男生需10把舞蹈扇,每把15元,计150元;女生需10把油纸伞,每把15元,计150元。共计300元。2、舞蹈服装8套男生服装,每套50元,计400元;8套女生服装,每套50元,计400元;15双舞蹈鞋,每双20元,计300元。共计1100元。3、场地道具男生需8张粘贴在椅子下发的图案道具,每张50元,共计400元。二、餐饮费。共计500元

  根据我院要求,并结合排练的实际,本着勤俭节约、确保务必的原则,提出餐饮费预算约500元。

  三、交通费用(思考可能需要去市区采购服装道具)。共计100元。

  四、突发状况应急费用(如在训练过程中发生生病受伤等意外状况)。共计200元

  以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。xx学院研会文体部20XX年12月7日经费预算报告(八):20xx年经费预算报告自实施农村义务教育经费保障机制改革以来,我校高度重视,透过分析校园经济状况,完善财务制度,缓解校园经费困难,为实施素质教育铺平了道路。经过一年多的运行,现将20xx年校园在经费保障、资金管理以及存在的问题,汇报如下:一、指导思想以县教育局《20xx年教育工作要点》和我校《校园工作计划》为指导,认真落实县教育工作会议精神,坚持科学发展观,以教育内涵发展为主题,规范管理,均衡发展,强化后勤保障,做好校园硬件建设,提升服务育人意识。突出建立节约型校园,开源节流,勤俭办学。严格收费及财务管理,

  科学理财,努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶带给后勤保障。

  二、具体工作1、加大建设节约型校园力度,加强校园财产管理。1、增强办学绩效意识,牢固树立勤俭办学理念,创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先,压缩电费开支,由原先的每位教师补助十元,改为每位教师补助二十度电,超出部分按市场电价交纳。加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育,校园办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的状况下,不使用照明灯具,杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关掉各类电器设备的电源,防止电资源无效流失。其次,严格控制公务接待,完善公务接待制度,竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则,实行对口接待,严限就餐陪同人数。严格控制接待标准,不搞超规格接待,不讲排场、摆阔气。再次,严格购物审批制度,本学期继续加强对校园物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度,建立固定资产帐目,做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度,健全手续,职责到人,做到物尽其用。对校园财产尽量发挥效用,确保校园财产的安全管理。推行精细化管理,严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继

  续实行打字、胶印领导签字制度,明显降低印刷费用支出。继续采取有效措施,引导师生增强节约意识

  培养良好的节约习惯,推进节约型校园建设。切实降低校园运转成本,提高资源利用率。

  2、合理编制资金预算,规范安排经费使用。按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则,在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下,尽量压缩校园日常开支,合理安排资金使用计划。年初,先由总务处根据上年开支状况制定经费预算报告,再由教代会讨论、决策,以增强校园财务管理的透明度。本年预算,商品和服务支出计万元,基本维修建设支出万元,人员支出万元。3、本学年的重点工作。首先,校园的大多数房屋始建于19xx年,此刻四排房屋已列入c、D级危房,由县教育局统一进行整修;但仍有B级危房72间。这些房屋都不同程度的出现漏雨、墙壁微倾、顶棚损坏等状况。在雨季到来之前,校园将对所有房屋进行安全普查,并对其中的隐患进行整修,保证全校师生的人身安全与正常的教育教学秩序。今年维修费用预计万元。其次,双休、节假日以及晚自习安全护校值班。自今年春季全省教育工作会议后,规范办学行为,杜绝晚自习与节假日、双休日补课状况。经校委会研究双休日、节假日与晚

  自习均有校委会成员带领值班。一年按九个月上课时间、三个月假期计算,每人每一天按25元、晚自习每人8元计算,安全值班费达万元;再加上班主任费万元;人员支出预计万元。

  再次,教育教学设备、技术装备更新,随着教育工作示范镇复评、市级规范化校园建立标准的提高与农村远程教育工程的实施,校园现有教学设备、配置已远达不到标准。因此,我们在保证房屋维修与基本办公的前提下,挤出资金逐步配置实验器材、音像教材,购置部分微机,改善教师办公及学生学习条件,争取暑假后每办公室配备一台微机,校园再上一套多媒体设备,基本满足教师、学生需要。

  第四,加大教师培训力度。随着教育新形式的发展,在教师中也存在着几种矛盾:素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的矛盾,学科教师不配套,个性是地方课程、综合实践活动课不配套的问题,教师工作懈怠、倦怠问题等。因此,需要教师参加省市县的各种教学活动与培训,以及校本培训,让教师在培训中理解教育新理念的熏陶,经受教育改革的洗礼,从而提高对教师职业的认识,提高自身业务水平,提升课堂效益。透过部分教师的转变来带动全体教师,鞭策后进,来改变校园教学现状,到达教育最大化效益。

  第五,改善学生伙房质量,改善学生生活质量。在有限资金的保证教学的基础上,加大伙房改造工程,提升饭菜质

  量,提高服务水平,保证安全卫生,杜绝病从口入。改善学生生活质量,使学生健康成长,保证学生正常的身体发育。

  最后,在资金充足的状况下,做好校园环境及绿化美化等工作。整修校园西侧下水沟,使校园绿化美化面积逐步扩大,校园处处有生机与活力,到达一年四季有绿色,提升绿色校园与绿化先进单位的水平,充分利用校园环境对学生进行教育。

  4、加强校园财务制度管理,坚决制止乱收费。我们要继续完善校园各种规章,加强财产管理,克服重“钱”轻“物”的思想,摸清家底,完善资产档案,充分利用好现有的教学设备,发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费,严禁有偿带生、办班、补课等现象,并继续与班主任签订《严禁乱收费职责书》,杜绝各种理由的收费项目。在过去的20xx年,我校经费基本满足了办公支出;在20xx年,我们更觉资金紧张。我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下,把有限的资金用于最需要的地方,全力做好校园工作,以安全做保障,以全面提高教育教学质量为目标,促进校园各方面工作又好又快地发展,为精心打造教育品牌作出更大的贡献。经费预算报告(九):关于全县第四届中小学生艺术展演活动评选安排及

  经费预算报告局领导:根据《关于建立中小学艺术特色教育暨组织参加全省第四届中小学生艺术展演活动的方案的通知》(镇教科通〔20xx〕28号)文件要求,各校园于5月x日前将艺术展演活动光碟、作品上报,按规定时间拟定于5月19-20日组织有关人员对各类上报节目、作品进行评选。各类节目、作品需评出一、二、三等奖、组织奖和指导教师奖。现将评选工作安排及经费预算如下:一、成立评选领导小组组长:陈观惠副组长:郑文斌成员:王阳卢荣辉张英贵宋琼曹仁志张学良廖运萍领导小组下设办公室在教育股,具体工作由教育股相关人员负责。二、组织专家评选1、艺术表演类所需评委5人。2、艺术作品类所需评委6人。三、经费预算(一)评选活动资料费:300元。(二)评选生活费:1000元。

  (三)聘请评委补助费:3600元(四)、各类项目所设奖经费1、艺术表演类声乐节目:中小学设第一、二、三等奖各一名,指导教师奖6至18名,奖牌6块。②器乐节目:中小学设第一、二、三等奖各1名,指导教师奖6至18名,奖牌6块。③舞蹈节目:中小学设第一、二、三等奖各1名,指导教师奖6至18名,奖牌6块。④校园剧(课本剧)节目:中小学设第一、二、三等奖各1名,指导教师奖6至18名,奖牌6块。⑤朗诵节目:中小学设第一、二、三等奖各1名,指导教师奖6至18名,奖牌6块。2、艺术作品类绘画作品:中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。②书法(篆刻)作品:中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。③摄影作品:中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,

  优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。④艺术教育论文奖:艺术教育论文奖设第一、二、三等

  奖,一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,共计6名(此奖专为中小学艺术教师、中小校园长、教研员或教育行政部门管理人员而评)。

  3、组织奖:组织奖共设8名。以上各项需设奖牌38块(奖牌单价120元左右),需经费4560元左右;学生荣誉证书48本(每本单价7元左右),需经费336元左右;教师荣誉证书48至108本(每本单价10元左右),需经费480元至1080元左右。四、以上几项预算共需经费10276元至10876元左右。教育股二О20xx年x月二十五日经费预算报告(十):开展爱国卫生工作经费预算的报告xx中学:根据国务院“关于加强爱国卫生运动工作的决定”指示,同时以省、市、县爱国卫生工作的精神。结合本市全年爱国卫生工作计划和经费预算万左右。1、全国性爱国卫生月活动宣传工作。2、春季灭鼠工作。3、5-10月份校区环境消杀工作。4、秋冬灭鼠工作。5、校园改水、改厕工作。预防传染病传播流行,确保全校学生身体健康,维护社会稳定,以

  上几项季节性爱国卫生工作分布如下:(一)春季灭鼠经费4仟多元左右,如(大米200多斤,

  红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等)。(二)第二十二个全国性爱国卫生月活动经费3仟多元,

  如(横幅标语、宣传车专栏等)。(三)5-10月份校园除“四害”灭蚊蝇消杀工作经费3

  万元左右,如①购买药物5000元②消杀人员工资220xx元③购买消杀器械工具修理经费3000元。

  (四)秋冬灭鼠经费4仟多元左或,如(大米200多斤,红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等)

  (五)校园改水、改厕工作。以上我办工作状况及经费预算请领导给予审批。xx高级中学爱卫办20xx年x月x日经费预算报告(十一):xx县20xx年秋季灭鼠工作经费预算方案灭鼠是预防各类传染病的有效手段,得到了党和政府的高度重视,前些年,县政府在财政较紧的状况下拨出专款进行春秋两季突击灭鼠,取得了显著成效,得到了各级领导首肯,连续xx年获得省、市灭鼠先进县荣誉称号。但从20xx年至今,由于多种原因我县未开展灭鼠工作,老鼠密度严重超过国家控制标准,严重危害了人民群众的身体健康。为做

  好今年的秋季灭鼠工作,现将有关工作及经费预算如下:一、灭鼠工作基本上分为五大块运作1、深柳镇负责万户居民户的灭鼠投药和近150个单位

  的药物发放。2、城管局负责垃圾场、垃圾中转站、沿河大堤、街道

  花池、花坛、下水道、公厕的投药。3、负责宾馆、理发店、娱乐场所等的药物发放。4、食药局负责餐饮馆的药物发放。5、爱卫办负责城乡结合部,无人管区,倒闭企业等废

  墟的药物投放。6、市管中心负责工农贸市场的灭鼠投药。7、质监局负责食品加工环节业主的药物发放。二、上述项目共需经费如下:灭鼠药物需求居民户无偿发放万包鼠药万包×45元=15750元单位发放共1万包×45=4500元城管局、卫监所、爱卫办、市管中心负责区域用药万包×45元=11250元三、灭鼠投药用工除社区用工外,爱卫办集中投药需20个工,每工时100

  元。

  12个工×100元=1200元全年共需灭鼠经费32700元整。xx县建立卫生礼貌县城指挥部二o20xx年x月x日经费预算报告(十二):校园20xx年度公用经费预算报告一、收入预算我校预计本年度理解上级款24万元,上年度结余万元,实际可使用经费万元。二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:(一)日常办公及就餐费70000元。(二)取暖费支出120XX元.(三)办公设备购置支出30000元。(四)办公设备购置支出25000元.(五)水电费60000元。(六)校运会等活动万元。(七)其他杂用10000元以上总预算支出约24万元。要实现以上的预算目标,就要在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗

  物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人,一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

  xx县普天校园20xx年1月26日

篇五:费用预算方案怎么写

  活动方案费用预算范本

  12020年4月19日

  文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

  鹤岗店8月份活动方案、费用预算

  一、活动时间:活动天数:共计:9天第一阶段:8月18日-8月26日(9)天

  二、活动内容:第一阶段:1、活动主题:广汇电器节能补贴享实惠最高补贴元2、活动时间:8月18日(六)-8月26日(日)9天3、活动内容:★18日广汇电器会员积分抵现折扣月会员回馈夜,当日持会员卡购物可享受30倍积分,1分=1元兑换现金卷限购大家电商品全额使用、不累加办理流程:先购物再积分----凭信誉卡到服务台办理积分兑换卷-----顾客凭卷进行选购商品----营业员开票并注明使用积分卷金额----款台收款时将会员卷与销售底单订在一起----当天结束按品类统计-----品类核实后进行挂账或结账。

  ★家电节能补贴享补贴(18日-26日)购节能家电有补贴更优惠液晶电视最高补贴400元冰箱冰柜最高补贴400元洗衣机最高补贴260元空

  22020年4月19日

  调最高补贴400元

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  ★套购满

  元送元礼品(会员日不参加活动)

  费用预算:

  鹤岗店9月份活动方案、费用预算

  一、活动时间:活动天数:共计:14天第一阶段:9月1日-9月2日(2)天第二阶段:9月6日-9月16日(10)天第三阶段:9月22日-9月23日(2)天二、活动内容:第一阶段:1、活动主题:厂家活动2、活动时间:9月1日(六)-9月2日(日)2天3、活动内容:厂家活动费用预算:第二阶段:1、活动主题:广汇电器季末清仓簪金秋家电新品博览会2、活动时间:9月6日(四)-9月16日(日)10天3、活动内容:

  32020年4月19日

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  ★10%补贴惠(日期待定)针对各单位进行10%补贴卡发放声明持此卡可享受节能补贴/家电下乡补贴+厂家补贴+广汇10%补贴

  针对内部员工亲朋好友赠送10%购物基金,按购物额的10%,超过3000元以上最高补贴300元为上限,满10000元以上最高补贴500元。具体注明:本次只针对公司内部员工及关系单位进行,各部门将具体发放的明细登记,每天汇总,而且是限量制作,计划印刷500张。不兑换现金、不累加、不找零。使用流程:由员工组织宣传下发-----顾客凭此卡消费-----到款台兑换代金卷----款台进行收款并将代金卷与小票留底钉在一起按品类划分-----当天结束后由各柜组进行统计出表-----品类进行挂账。★单品赠★套购增★抽奖第三阶段:1、活动主题:厂家活动2、活动时间:9月22日(六)-9月23日(日)2天3、活动内容:厂家活动

  鹤岗店10月份活动方案、费用预算

  一、活动时间:活动天数:共计:天

  42020年4月19日

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  第一阶段:9月29日-10月7日(9)天第二阶段:10月13日-10月14日(2)天第三阶段:10月20日-10月21日(2)天第四阶段:10月27日-10月28日(2)天

  二、活动内容:第一阶段:1、活动主题:中秋国庆广汇1周年庆三节同庆2、活动时间:9月29日(六)-10月7日(日)9天3、活动内容:

  ★单品赠★套购增★抽奖★厂家活动★异界联盟★极限商品特卖费用预算:第二阶段:1、活动主题:厂家活动2、活动时间:10月13日(六)-10月14日(日)2天3、活动内容:

  ★厂家活动

  52020年4月19日

  文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

  第三阶段:1、活动主题:厂家活动2、活动时间:10月20日(六)-10月21日(日)2天3、活动内容:厂家活动第四阶段:1、活动主题:广播电视台联合团购惠——双休日促销2、活动时间:10月27日(六)-10月28日(日)2天3、活动内容:★广汇电器携手鹤岗广播电视台联合团购惠全场最低4折起10月27日★双休日促销10月28日

  鹤岗店11月份活动方案、费用预算

  一、活动时间:活动天数:共计:天第一阶段:11月3日-11月4日(2)天第二阶段:11月10日-10月11日(2)天第三阶段:11月17日-11月25日(9)天

  二、活动内容:第一阶段:

  62020年4月19日

  文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

  1、活动主题:厂家活动2、活动时间:11月3日(六)-11月4日(日)2天3、活动内容:

  ★厂家活动费用预算:第二阶段:1、活动主题:厂家活动2、活动时间:11月10日(六)-10月11日(日)2天3、活动内容:

  ★厂家活动

  第三阶段:1、活动主题:广汇电器第二节农民购物节2、活动时间:11月17日(六)-11月25日(日)9天3、活动内容:

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  72020年4月19日

  文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

  单张发票满3000元参与2次两张封顶

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  鹤岗店12月份活动方案、费用预算

  一、活动时间:活动天数:共计:天第一阶段:12月1日-12月2日(2)天第二阶段:12月8日-12月9日(2)天第三阶段:12月15日-12月23日(9)天第四阶段:12月29日-1月7日(9)天

篇六:费用预算方案怎么写

  某公司人力资源部年度费用预算方案

  方案名称

  人力资源部年度费用预算方案

  受控状态编号

  一、总则

  1.目的

  为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。

  2.原则

  在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着

  客观、可行、科学和经济原则编制。

  3.职责范围

  (1)人力资源部负责年度费用预算的编制。

  (2)各相关职能部门给予相应配合。

  (3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案。

  二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析

  人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。

  人力资源部费用预算及使用情况历史数据

  单位:万元

  费用项目

  20xx年

  20xx年

  20xx年

  预算

  实际

  预算

  实际

  预算

  实际

  招聘

  0.85

  0.8

  1.2

  1.25

  1.6

  1.6

  培训费用

  3

  2.8

  3.5

  3.4

  4.2

  4

  员工工资

  150

  144

  180

  183

  235

  240

  各项福利费用

  20

  18.9

  22

  24

  28

  27.9

  社会保险总额

  60

  58

  72

  73.2

  84

  83.5

  其他相关费用

  4

  4.5

  6

  5.8

  8

  8.5

  总计

  237.85

  229

  284.7

  290.65

  360.8

  364.5

  由上表数据可以得出如下结论。

  1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本

  以平均40%的速度递增。

  2.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。

  3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。

  4.根据我国国民生产总值的不断提高,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应

  提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

  5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。

  6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。

  三、公司经营状况分析

  1.公司20xx年的发展目标为:继续以40%的增长速度发展。

  2.预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名。

  3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。

  4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。

  ……

  四、20xx年公司人力资源相关政策的调整

  根据公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政

  策的调整特总结如下。

  人力资源管理政策调整内容

  人力资源政策

  调整内容

  1.20xx年起,大力实行中高级人才内部推荐制,经公司考核合格后录用为正式

  招聘政策调整

  员工的,每成功一名,奖励推荐员工500元2.20xx年将进一步完善非开发人员的选择程序,加强非智力因素的考查;研发人

  员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法

  1.经总经理提议,董事会批准,20xx年1月起增加员工工龄津贴,为企业连续服

  务每满一年的每月增加20元工龄津贴

  薪资福利政策调整2.20xx年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门,企业将拨款,由部门组

  织员工春游、秋游各一次,费用为每人200~400元,视完成利润情况决定具体数

  额

  1.20xx年起实行全面的目标管理,公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况

  进行绩效考核

  2.20xx年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度,每季度一次,让员工及

  考核政策调整

  时了解上级对自己的评价,发扬优点,克服缺点

  3.20xx年起建立考核沟通制度,由直接上级在每月考核结束时进行沟通

  4.20xx年加强对考核人员的培训,减少考核误差,提高考核结果的可靠性和有效

  性

  1.20xx年起新进员工的上岗培训,除了制度培训之外,增加岗位操作技能培训和

  员工培训政策调整安全培训,并实行笔试考试。考试合格方可上岗

  2.20xx年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展,培训分管理层和一般

  员工培训两部分

  3.20xx年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训,经企业审核批准,凡愿

  意与企业签订一定服务年限合同的,企业予以报销部分或全部培训学费

  五、20xx年各项费用预算编制

  1.招聘费用预算,如下表所示。

  招聘费用预算表

  单位:元

  校园招聘讲座费用计划对本科生和研究生各进行3次讲座,共6次。每次费用500元,共计3000元

  参加人才交流会参加交流会3次,每次平均2400元,共计7200元

  宣传材料

  交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元

  网络招聘会

  在×××招聘网站上刊登招聘信息一年,费用合计9600元

  合计

  22300元

  2.培训费用预算

  20xx年实际培训费用4万元,本年扣除外聘人员的劳务费支出,增加新进员工的上岗培训费用,预计

  20xx年培训费用约为4.6万元。

  3.员工工资预算

  按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算,全年工资支出预算为302万元。

  4.员工福利预算

  增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织),员工的各项福利费用预算为31.2万元。

  5.社会保险金

  20xx年社会保险金共交纳83.5万元,按20%递增,本年度社会保险金总额为100.02万元。

  6.人力资源部考虑各项可能变化的因素,留出预备费2万元,以备发生预算外支出。

  7.20xx年公司人力资源管理预算简表

  费用项目招聘费培训费员工工资各项福利费用社会保险其他费用支出备用金

  合计相关说明编制人员编制日期

  审核人员审核日期

  预算额2.34.630231.2

  100.2102

  452.3

  单位:万元

  批准人员批准日期

  合同(协议)使用说明

  一、本合同(协议)正文文本由XX律师事务所专业制作。二、合同(协议)双方应认真阅读本合同(协议)。合同(协议)一经依法签订即具有法律效力,双方必须严格履行。三、承包合同(协议)必须由发包方的法定代表人(委托代理人)和承包方亲自签章,并加盖公章(合同(协议)专用章)方为有效。四、双方应注意涉及该方面具体操作内容的约定,做好先期风险防范。五、双方关于付款方式的约定应基于双方的财务制度及有关法律法规进行约定,以确保款项流转的合法、及时、到位。六、应确保发包人对发包项目有处分权,项目上无不利于承包经营的权利负担。七、一些具体涉及商务条款等具体操作事项,可根据合同(协议)双方的洽商予以补充或另行签订合同(协议)附件。合同(协议)附件作为本合同(协议)的组成部分,具有同等法律效力。

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