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巡视巡察整改情况报告

时间:2022-08-06 14:00:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的巡视巡察整改情况报告,供大家参考。

巡视巡察整改情况报告

 

 X XX 关于巡视整改情况的报告

  根据巡查工作反馈情况和上级对整改工作的各项要求,我单位多次召开相关会议进行专题研究分析,并在巡查的基础上深入开展自查工作,明确态度、坚定决心、深刻认识、认真反思,深挖问题根源,剖析缘由,将发现问题与解决问题紧密结合,现将相关情况报告如下:

 一、整改中存在的问题及落实情况 (一)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面。

  存在问题:在开展学习活动过程中主要问题在于理论学习组织不够深入;学习内容单一没有着眼理论前沿,对党和国家的时事热点没能及时进行学习;在组织集体学习的过程中缺少规范制度,学习结束后交流沟通少,学习效果打折扣。

 整改落实情况:结合单位实际情况,制定了年度学习工作制度和学习工作安排,由单位负责人为学习领导小组组长;严格落实领导干部讲党课制度,原则上支部书记每年至少讲 2 次党课;利用集体活动开展学习交流,内容涉及多方面内容,包括法律、诚信建设等。

 (二)整治形式主义、官僚主义情况

 存在问题:在日常的工作中力度不够;在落实上级文件方面做的不到位;服务群众效率低。

 整改落实情况:依照单位职责全方位开展宣传活动在重要时间节点全员上岗开展宣传工作;认真落实好上级文件精神,重点开展了领域突出问题专项整治行动、XX 突出问题专项摸排、倡树宣传工作,将改革和宣传工作深入推进;对前来办理的群众实行一次办结和一次性告知,提高群众满意度。

 (三)执行中央八项规定和实施细则精神等方面

 存在问题:对“三公”经费管理不够精细化,公车使用制度不够完善;办公用房使用规划不够合理。

 整改落实情况:严格按照上级规定对“三公”进行预算管理,原则上不允许超出预算;在账簿登记方面进行统一分类登记,避免大而化之;制定了用车制度,完善了出车记录和派车单,详细记录,杜绝用车乱象;对办公用房进行了统一整理,严禁出现面积超标的情况。

 (四)在资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目方面的廉洁情况

 存在问题:部分财务制度缺失以及在资产管理等方面不够规范。

 整改落实情况:先后制定并完善了《合同管理制度》、《收支管理制度》、《预算业务制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》;按照要求绘制了《“三重一大”决策流程图》、

 《财务支出管理流程图》、《物品采购工作流程图》。

 (五)审计等监督发现问题的整改情况

  存在问题:通过 2018 年预算执行审计,2019 年收支审计,存在着部分账务处理不够规范,缺少附件的情况。

 整改情况:要求财务人员提高账务水平,加强学习,尽量避免出现账务错记和漏记的情况;办公室制定相关附件审核清单尤其是设立物品验收和验收监督角色,凡是入库物品均需经两人以上签字;明确大额(单笔预算资金 5000 元及以上的)资金支付须经集体研究之后方可进行支付,并将相关会议记录复印件作为原始凭证入账。

 二、产生问题原因 产生上述问题的原因有以下几个方面:一是思想懈怠,不够重视。在学习方面将学习当做了照本宣科,思维僵化,不能够根据当前形势去广泛学习,创新意识不强,不敢将学习成果拿来使用。在业务时间对干部职工的学习管理疏于监督,个人自学很多时候达不到应有的效果。二是制度不全,监督不到位。单位人员、资金和资产较少,制度制定不够完善,在日常的工作中财务人员、操作业务人员有时因人手不够无法完全进行岗位剥离。在进行内部监督中也存在着工作人员因业务知识水平不高而无法进行有效监督。三是工作缺少谋划和前瞻性。在处理业务工作中缺少超前谋划,往往按照老思路、老方法去开展工作,导致工作千篇一律,没有亮

 点和特色。

 三、下一步工作思路 在今后的工作中,我单位将进一步严查自纠,在市民政局的领导下认真做好各项工作,不断提高工作效能;在驻局纪检组的监督下严格落实各项工作规定,积极配合各项检查工作。一是定期开展自查工作。对现有工作制度进行再梳理,查缺补漏。结合上级要求每年对财务进行收支审计,挑选资质良好的会计师事务所对账目进行常态化审计,防范和化解财务风险。二是开展学习教育活动。加大对干部职工的政治理论教育力度,在业余时间建立学习小组深化学习效果;由办公室、财务室开展对单位职工进行制度教育,要熟悉并自觉遵守单位制定的相关规定,在内部管理和对外工作严格按照制度办事。三是健全长效机制,将整改工作做出实效。强化对整改结果的运用,进一步规范日常工作,推动维持工作高质量发展。

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