下面是小编为大家整理的防控措施--21号,廉洁风险防控(完整),供大家参考。
三环工塑党[2011] 21 号
关于进一步开展廉洁风险防控工作的通知 公司各党总支、 支部、 各单位:
2010 年 8 月, 湖北省委、 省政府正式下发《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》 及其 5 个配套制度(简称 1+5 制度), 提出“积极探索对国有企业廉洁风险进行预警、 防范、 治理的有效途径和方式”, 以切实“保证国有企业权力行使安全、 资金运用安全、 项目 建设安全和领导人员成长安全” 的工作目标。
随着企业的建设和发展, 建立廉洁风险定期排查、 分析和评估机制, 实行动态管理已成为提高企业廉洁风险防控工作的科学性、 系统性、 前瞻性、 有效性的必要手段。
2010 年第四季度, 各单位根据通知精神, 组织开展了廉洁风险的排查工作,取得了一定的工作成效。
在前期工作的基础上, 为进一步做好廉洁风险防控工作, 现就对 2011 年第四季度的工作提出如下安排意见:
一、 加强学习, 提高认识 国有企业是国民经济的重要支柱, 是党执政兴国的重要经济基础, 是发展中国特色社会主义的重要力量。
深入开展国有企业廉洁风险防控工作, 做到“四中共湖北三环汽车工程塑料有限公司委员会 湖北三环汽车工程塑料有限公司 文件
个安全”, 是增强国有企业领导人员拒腐防变能力、 促进国有企业领导人员廉洁从业的内在要求, 也是新形势下提高国有企业预防腐败工作水平的重要举措。要进一步学习省委、 省政府的“1+5” 制度, 各单位和广大员工要充分认识到开展廉洁风险防控工作的重要意义, 增强工作责任感和紧迫感, 认真贯彻落实,确保各项工作顺利实施。
二、 加强领导, 明确职责 开展廉洁风险防控工作, 关键在领导, 责任在班子。
公司党委、 董事会是开展廉洁风险防控的责任主体, 董事长、 党委书记、 总经理为第一责任人, 对本企业廉洁风险防控工作负总责。
纪委书记具体抓, 班子其他成员根据分工抓好联系点范围内的工作。
公司特成立三环工塑公司廉洁防控工作领导小组。
组
长:
杜建平
副组长:
郝
勇
成
员:
袁
萍 、 盛
瑜 、 万
山、 柯遵钢、 郭晓来、 沈胜利、 田光胜、 袁学虎
领导小组下设廉洁风险防控工作办公室。
办公室设在党群工作部, 办公室主任由袁萍同志兼任。
成
员:
陈月 琴、 梁
青、 张宗明、 鲍
丹、 吴光辉、
易文婧
各公司总经理、 党总支(支部)
书记为第一责任人, 对本单位的廉洁风险防控工作负总责。
各公司要成立相应的领导小组, 负责对本单位廉洁防控工作的领导和推进。
三、 排查风险,
制定措施
1、 排查廉洁风险:
各企业员工分岗位、 部门等层次, 本着全员查找、 全面查找的原则, 针对本部门和各岗位的工作职责、 业务流程和管理环节中可能滋生廉洁风险的风险点进行排查, 并填写《廉洁风险点识别防控一览表》。
风险点排查工作于 10 月 11 日结束。
对于基层排查出的风险点, 风险防控领导小组进行初审、 判定风险级别, 并就确定的风险点作进一步的调研, 在公司内部公示。
2、 制定防范措施:
按照岗位定措施、 部门定流程、 单位定制度的要求, 由岗位、 部门和单位分别从加强教育、 明晰职责、 规范流程、 完善制度、 强化监督等方面制定防范措施, 把廉洁风险防控贯穿于企业决策、 执行和监督的全过程, 覆盖到企业及其所属单位生产、 经营、 管理的各项业务和事项。
制定的防范措施在征求意见、 组织审核和公示后, 要与查找出来的廉洁风险点一并建立廉洁风险防控手册。
防控手册的建立工作在 10 月 底完成。
3、 建立防控制度:
通过去年和今年两轮的廉洁风险排查工作, 认真总结经验, 建立完善信息收集、 考核评估和预警处置等廉洁风险管理制度, 形成及时发现风险苗头、 科学评估风险等级、 有效设防和预警处置的风险预警机制。
同时, 建立预警处置结果回告、 督查纠错、 定期通报、 责任追究等制度, 努力建设一套科学、 严谨、 管用的廉洁风险防控制度体系, 保证预警处置效果, 确保风险及时化解。
到 2011 年底, 在汽车工程塑料板块资源整合全面完成的同时,基本完善符合企业实际的工塑及各单位的两级惩治和防控体系。
四、 工作要求 各单位要认真落实文件精神, 各阶段工作按时间要求落实到位。
公司廉洁风险防控领导小组要加强对各单位工作的指导和检查, 并对工作推进情况定期作出通报。
附:
1、 岗位廉洁风险点识别防控一览表
2、 部门廉洁风险点识别防控一览表
二〇一一年九月 二十六日
主题词:
关于 廉洁风险 防控 通知 抄
送:
三环集团公司党委办公室、 纪委 湖北三环汽车工程塑料有限公司党群工作部
2011 年 9 月 26 日印发
附件 1 岗位廉洁风险点识别防控一览表 岗位名称
所属部门
现岗位人员姓名
岗位工作职责
风险类别 风险点 风险等级 防控措施 岗位职责风险
业务流程风险
管理环节风险
其它风险
责任人签字:
主管领导签字:
填表日期:
年
月
日 备注:
填写内容如有需要, 可另附页。
风险等级由公司廉洁风险防控领导小组讨论确定。
附件 2 部门廉洁风险点识别防控一览表(部门风险)
部门名称
部门负责人
分管领导
业务工作职责
风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险
管理环节风险
管理制度风险
其它风险
备注:
填写内容如有需要, 可另附页。